پرداخت‌های دسته‌ای

پرداخت‌های گروهی امکان تجمیع پرداخت‌ها از چند مشتری یا فروشنده را در یک گروه واحد و تولید یک فیش واریز تفصیلی یا فایل پرداخت با یک شماره مرجع گروه فراهم می‌کند. این شماره مرجع می‌تواند طی فرآیند مغایرت‌گیری برای تطبیق تراکنش‌های بانکی با پرداخت‌های مربوطه استفاده شود. این قابلیت به‌ویژه برای واریز پرداخت‌های نقدی یا چک‌ها، یا تولید فایل‌های پرداخت ارسالی کاربردی است.

پیکربندی

برای فعال‌سازی پرداخت‌های گروهی، به مسیر حسابداری ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات بروید، به بخش پرداخت‌های مشتریان اسکرول کنید و گزینه پرداخت‌های گروهی را فعال نمایید.

ایجاد گروه

برای ایجاد پرداخت گروهی، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. اطمینان حاصل کنید که تمام پرداخت‌های مورد نظر جهت گنجاندن در گروه، ثبت شده‌اند.

  2. به مسیر حسابداری ◄ مشتریان ◄ پرداخت‌ها بروید.

  3. پرداخت‌های مورد نظر برای گنجاندن در گروه را انتخاب کنید.

    توجه

    تمام پرداخت‌های موجود در گروه باید از یک روش پرداخت یکسان استفاده کنند. در صورت نیاز، پرداخت‌ها را می‌توان با استفاده از سطر روش پرداخت گروه‌بندی کرد.

  4. روی ایجاد گروه کلیک کنید یا روی :icon:`fa-cog` عملیات کلیک کرده و گزینه ایجاد پرداخت گروهی را انتخاب نمایید.

  5. در فرم پرداخت گروهی، پرداخت‌های انتخاب شده را بررسی کنید. اگر پرداختی جا افتاده باشد، روی افزودن سطر کلیک کرده و پرداخت‌های جا افتاده را برای گنجاندن در گروه انتخاب نمایید.

  6. پس از گنجاندن تمام پرداخت‌های مربوطه، برای نهایی‌سازی گروه روی تأیید کلیک کنید.

توجه

پس از تأیید، دیگر نمی‌توان پرداخت اضافی به گروه اضافه کرد.

نکته

  • برای دانلود لیست پرداخت‌های شامل شده، روی چاپ کلیک کنید.

  • برای مشاهده پرداخت‌های گروهی موجود، به مسیر حسابداری ◄ مشتریان ◄ پرداخت‌های گروهی بروید.

مغایرت‌گیری بانکی

پس از ایجاد تراکنش‌های بانکی در پایگاه داده، می‌توانید آن‌ها را با پرداخت گروهی مغایرت‌گیری نمایید.

همچنین ملاحظه نمائید