پرداخت دسته‌ای با واریز بانکی

واریز دسته‌ای روشی آسان برای گروه‌بندی پرداخت‌های مشتری و واریز دسته‌ای به حساب بانکی آن‌هاست. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد چند پرداخت را لیست کرده و یک فیش واریز دقیق با شماره ارجاع گروهی تولید کنید. این شماره ارجاع را می‌توان به هنگام مغایرت‌گیری استفاده کرده و سطرهای صورت‌حساب بانک را با تراکنش‌های واریز دسته‌ای مطابقت داد.

پیکربندی

وارد مسیر حسابداری ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات ◄ پرداخت‌های مشتری شده و تیک گزینه پرداخت‌های دسته‌ای را فعال کنید.

واریز دسته‌ای چند پرداخت

ثبت پرداخت‌ها

قبل از انجام واریز دسته‌ای باید پرداخت تمام تراکنش‌ها ثبت شود. برای این کار فاکتور مشتری مربوطه را باز کنید و ثبت پرداخت را کلیک کنید. در پنجره باز شده دفتر روزنامه لینک شده را انتخاب کرده و روش پرداخت را در حالت پرداخت دسته‌ای قرار دهید و دکمه ایجاد پرداخت را کلیک کنید.

ثبت پرداخت مشتری به عنوان بخشی از واریز دسته‌ای

افزودن پرداخت به واریز دسته‌ای

برای اضافه شدن پرداخت به واریز دسته‌ای وارد مسیر حسابداری ◄ مشتریان ◄ پرداخت‌های دسته‌ای شوید و دکمه جدید را کلیک کنید. سپس بانک را کلیک کرده و روش پرداخت را در حالت پرداخت دسته‌ای قرار دهید.

تکمیل فرم پرداخت دسته‌ای ورودی

بر روی افزودن سطر کلیک کنید. در پنجره باز شده تمام پرداخت‌ها را انتخاب کنید تا در پرداخت دسته‌ای قرار بگیرند، سپس انتخاب را کلیک کنید.

انتخاب تمام پرداخت‌هایی که باید در واریز دسته‌ای قرار بگیرند

در پایان برای نهایی‌سازی واریز دسته‌ای تأیید را کلیک کنید.

نکته

برای دانلود فایل PDF حاوی فیش واریز دکمه چاپ را کلیک کنید.

مغایرت‌گیری بانکی

بعد از اینکه تراکنش‌های بانکی در پایگاه داده ثبت شدند، می‌توانید سطرهای صورت‌حساب را با پرداخت دسته‌ای مغایرت‌گیری کنید. برای این کار وارد داشبورد حسابداری شوید و بر روی حساب بانکی مربوطه مغایرت‌گیری آیتم‌ها را کلیک کنید. وارد تب پرداخت‌های دسته‌ای شده و دسته‌ای را برای تأیید و نهایی‌سازی فرآیند انتخاب کنید.

مغایرت‌گیری پرداخت دسته‌ای با تمام تراکنش‌هایی که دارد

توجه

اگر پرداخت مشخص شده را نمی‌توان در بانک پردازش کرده یا وجود نداشته باشد، پرداخت مربوطه را قبل از مغایرت‌گیری حذف کنید.

همچنین ببینید